• 8

    Jul

    审计行为规范

    ​第一条 遵纪守法。严格执行政策法规和学校的规章制度。第二条 公正独立。独立、客观、公正和勤勉地开展工作。第三条 廉洁从审。严格“八不准”纪律,规范审计行为。第...[详细]

  • 6

    May

    审计处议事规则

    根据“民主集中制”和“重大事项集体决策”原则,为充分发挥审计处员工的工作主动性和积极性,畅通信息沟通渠道,营造和谐工作环境,规范工作程序,提高工作效率,加强...[详细]

  • 10

    Dec

    第3101号内部审计实务指南——审计报告

    目 录第一章 总 则第二章 一般原则第三章 审计报告的要素和内容第四章 审计报告的格式第五章 审计报告的编制第六章 审计报告的复核、报送和归档第七章 附 则附录1:审计...[详细]

  • 10

    Dec

    第3205号内部审计实务指南——信息系统审计

           为了进一步完善内部审计准则体系,指导信息系统审计实践,中国内部审计协会组织制定了《第3205号内部审计实务指南——信息系统审计》。自2021年3月1日起施行[详细]

  • 10

    Dec

    第2205号内部审计具体准则——经济责任审计

    中国内部审计协会关于印发《第2205号内部审计具体准则——经济责任审计》的通知中内协发〔2021〕6号各会员单位:为了与中共中央办公厅、国务院办公厅2019年7月印发的《...[详细]

  • 10

    Dec

    第3201号内部审计实务指南——建设项目审计

          为了进一步指导建设项目审计实践,规范建设项目审计行为,提高建设项目审计质量和效率效果,中国内部审计协会组织修订完成了《第3201号内部审计实务指南——建设...[详细]

  • 9

    Dec

    关于实行审计全覆盖的实施意见

    中办发〔2015〕58号​为全面履行审计监督职责,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,根据《关于完善审计制度若干重大问题的框架...[详细]

  • 8

    Dec

    内部审计实务指南第4号——高校内部审计

    内部审计实务指南第4号——高校内部审[详细]

  • 8

    Dec

    内部审计实务指南第3号――审计报告

    ​第一章 总则第一条 为了指导内部审计人员编制和出具审计报告,规范内部审计报告及相关活动,根据《内部审计基本准则》和《内部审计具体准则第7号—审计报告》制定本指...[详细]

  • 8

    Dec

    内部审计实务指南第2号――物资采购审计

    ​第一章  总则第一条  为了规范物资采购审计的内容、程序与方法,根据《内部审计基本准则》及内部审计具体准则制定本指南。第二条  本指南所称物资采购审计是指组织...[详细]

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